|
|
Faktúra |
218
|
UP, kancelárske potreby
|
119,32 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
KOEXIMPO |
ZŠ Gaštanová |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
219
|
telefónne poplatky
|
26,21 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Gaštanová |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
220
|
Projektová dokumentácia sanácie strechy
|
1 980,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
ENERMA, s.r.o. |
ZŠ Gaštanová |
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
221
|
telefónne poplatky
|
23,24 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Gaštanová |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
222
|
el. energia
|
295,19 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
|
|
|
SSE, a.s. |
ZŠ Gaštanová |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
223
|
školenie
|
35,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
|
|
|
Centrum nadania,n.o. |
ZŠ Gaštanová |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
224
|
telefónne poplatky
|
56,60 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Gaštanová |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
225
|
časopis
|
66,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ Gaštanová |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
226
|
telefónne poplatky
|
91,48 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Gaštanová |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
227
|
Tonery
|
112,80 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
Drucker s.r.o |
ZŠ Gaštanová |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
228
|
Strava zamestnanci
|
1 197,20 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ Gaštanová |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
216
|
BOZP
|
35,88 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
Gajos s.r.o |
ZŠ Gaštanová |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Objednávka |
O-53/2014
|
Oprava zabezpečovacieho zariadenia
|
517,20 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
|
|
|
ELMIS-IT, s.r.o. |
ZŠ Gaštanová |
Mgr. Karol Veselský |
riaditeľ |
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
215
|
zemný plyn
|
106,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
RWE Gas, Slovensko |
ZŠ Gaštanová |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
214
|
Práce na výťahoch
|
66,91 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
ELPAS s.r.o |
ZŠ Gaštanová |
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
212
|
UP - aktualizácie
|
42,91 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Gaštanová |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
211
|
PO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
|
|
|
FIRE a.s |
ZŠ Gaštanová |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
210
|
školský nábytok
|
2 371,40 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
|
|
|
K-Ten Turzovka, s.r.o. |
ZŠ Gaštanová |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
209
|
UP - aktualizácie
|
43,41 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Gaštanová |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
208
|
telefónne poplatky
|
7,36 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Gaštanová |
|
|
|
03.10.2014 |